El sistema de control interno y su relación con la administración de empresas en el distrito de Callería - 2020

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dc.contributor.advisor Palomino Ochoa, Juan José es_PE
dc.contributor.author Carpio Torres, Tatiana Maricruz es_PE
dc.contributor.author Aylas Camacho, Nelly Isabel es_PE
dc.contributor.author Esteban Espinoza, Wilder Airton es_PE
dc.date.accessioned 2021-11-16T04:34:41Z
dc.date.available 2021-11-16T04:34:41Z
dc.date.issued 2021 es_PE
dc.identifier.other Solicitud URL es_PE
dc.identifier.uri http://repositorio.unu.edu.pe/handle/UNU/5021
dc.description tatiana.carpio.torres@gmail.com
dc.description.abstract El sistema de control interno ha sido analizado como objetivo general para medir el grado de relación con la eficiencia en la administración de empresas en el distrito de Callería, 2020, la falta de control interno en el que no se promueven la eficiencia en se los procesos administrativos de las áreas que tienen alto riesgo en las empresas como, el de Almacén, compras, caja y bancos, despachos, personal, tributario y contabilidad, en el que no se aplica un control a los recursos frente a las pérdidas que pueden sufrir o el uso inadecuado o la sustracción que genera sobrecostos de la empresa , en ese contexto se analizó en qué medida una adecuada evaluación de riesgos tiene relación con la eficiente organización administrativa de las empresas, por otro lado se ha conocido en qué medida la actividad de control permanente se vincula con una adecuada planificación administrativa de las empresas, asimismo, se ha analizado, en qué medida una adecuada supervisión del control guarda relación significativa con una eficiente dirección administrativa de las empresas en el distrito de Callería, 2020; el tipo de investigación fue básica ya que se buscó conocimiento respecto al sistema de control interno y la administración de empresas, de alcance descriptivo con diseño de investigación no experimental, población de 148 representantes y muestra de 108 representantes, en concordancia con los resultados conseguidos se concluye que el sistema de control interno tiene grado de relación con la eficiencia en la administración de empresas en el distrito de Callería, 2020. es_PE
dc.description.uri Tesis es_PE
dc.format application/pdf en_US
dc.language.iso spa es_PE
dc.publisher Universidad Nacional de Ucayali es_PE
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ *
dc.source Universidad Nacional de Ucayali es_PE
dc.source Repositorio institucional - UNU es_PE
dc.subject Control interno es_PE
dc.subject Eficiencia es_PE
dc.subject Administración de empresas es_PE
dc.subject Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial es_PE
dc.title El sistema de control interno y su relación con la administración de empresas en el distrito de Callería - 2020 es_PE
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis en_US
thesis.degree.name Contador Público es_PE
thesis.degree.grantor Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables es_PE
thesis.degree.level Título Profesional
thesis.degree.discipline Gestión Tributaria y Articulación Institucional y Empresarial es_PE
renati.advisor.dni 123035
renati.advisor.orcid https://orcid.org/0000-0002-7659-0479
renati.author.dni 72165805
renati.author.dni 70054770
renati.author.dni 76440099
renati.discipline 411196
renati.juror Guerra Da Silva, Severino Antonio
renati.juror Guizado Moscoso, Edgar
renati.juror Palacios Valera, Jorge Armando
renati.level https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
renati.type http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis *
dc.publisher.country PE
dc.subject.ocde https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02


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info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess

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